什么叫内控_什么叫内控车
V观财报|睿智医药内控不完善、信披不规范等被警示中新经纬9月13日电睿智医药13日盘后公告称,近日收到广东证监局下发的警示函。警示函显示,根据《上市公司现场检查规则》证监会公告[2022]21 号)等规定,广东证监局对睿智医药进行了现场检查,发现公司存在以下违规行为: 一、商誉及长期资产减值不合规、内控制度不完善一是商说完了。
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久其软件新注册《行政事业单位内控一体化软件V1.0》项目的软件著作...证券之星消息,近日久其软件(002279)新注册了《行政事业单位内控一体化软件V1.0》项目的软件著作权。今年以来久其软件新注册软件著作权26个,较去年同期增加了8.33%。结合公司2024年中报财务数据,今年上半年公司在研发方面投入了1.5亿元,同比增0.33%。数据来源:企查查以上后面会介绍。
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海南高速:拟聘任致同会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构金融界9月5日消息,海南高速公告称,公司于2024年9月5日召开第七次临时董事会会议,审议通过关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案,同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。公司原聘任的会计师事务所为大华会计师事小发猫。
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海南高速将于9月23日召开股东大会,审议聘任2024年度财务审计和内控...召开第3次临时股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为9月13日,当日收市后持有海南高速股票的投资者可以参与投票。会议地点:海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。本次股东大会共计审计1项议案,具体如下:1、关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案。
澜起科技:拟聘任安永华明会计师事务所作为2024年度财务及内部控制...金融界9月2日消息,澜起科技公告称,公司计划聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为2024年度的财务及内部控制审计机构。安永华明于1992年9月成立,总部位于北京,2023年末有合伙人245人,首席合伙人为毛鞍宁先生。公司在2023年的业务总收入为人民币59.55亿元,其中,审计小发猫。
澜起科技将于9月19日召开股东大会,审议聘任2024年度财务及内部控制...《关于聘任2024年度财务及内部控制审计机构的议案》2、《关于公司及其摘要的议案》3、《关于公司的议案》4、《关于公司及其摘要的议案》5、《关于公司的议案》6、《关于公司及其摘要的议案》7、《关于公司的议案》8、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股还有呢?
云内控科技有限公司493000元中标西塘桥街道内部控制系统国产化...2024年8月30日,根据中国政府购买服务信息平台公示,云内控科技有限公司以493000元中标西塘桥街道内部控制系统国产化改造项目。该项目服务范围及服务要求等具体详见采购文件第三部分采购需求,服务时间为3个月,服务标准亦详见采购文件。
浙能电力将于9月19日召开股东大会,审议变更财务、内控审计机构的议案将于2024年9月19日召开第3次临时股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为9月12日,当日收市后持有浙能电力股票的投资者可以参与投票。会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路803号杭州西溪宾馆集贤厅。本次股东大会共计审计1项议案,具体如下:1、关于变更财务、内控审计机小发猫。
中广核技将于9月20日召开股东大会,审议续聘2024年度财务审计和内控...大会,网络投票同日进行。股权登记日为9月13日,当日收市后持有中广核技股票的投资者可以参与投票。会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。本次股东大会共计审计1项议案,具体如下:1、《关于续聘2024年度财务审计和内控审计机构的议案》
荣盛石化股价跌至四年新低,沙特阿美246亿入股后内控漏洞频发业绩预告变脸等内控漏洞,引发监管部门和投资者的担忧。沙特阿美入股后内控失效,高管内幕交易案件曝光2023年3月,全球石油巨头沙特阿美以246亿元、88%高溢价入股荣盛石化,获得10%股份,一时间成为资本市场焦点。这笔跨境并购不仅是近年来最大规模的二级市场收购案例之一,还有呢?
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