会计报表审计一般多少钱

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...致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报表审计与...本次股东大会共计审计3项议案,具体如下:1、修改《公司章程》的议案2、公司申报发行私募公司债券的议案3、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报表审计与内部控制审计机构的议案。

维护行业独立性提升审计质量中国注册会计师协会就《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求(征求意见稿)》公开征求意见,拟作为行还有呢? 在收费相关规定方面,明确会计师事务所不得因其为审计客户提供审计以外的其他服务而影响审计收费,并针对收费过度依赖个别审计客户的问还有呢?

*ST通脉:公司股票继续被实施其他风险警示,内部控制审计报告显示存在...金融界7月1日消息,*ST通脉公告,致同会计师事务所对公司2023年度财务报表的内部控制有效性进行审计后,对公司出具既定的否定意见。公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定说完了。

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